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[单选题]

在制定审计实施方案前,内审人员应对被审计单位相关经营管理和内部控制情况进行必要的调查,在对重要性水平和风险进行评估的基础上,根据内部控制审计目标,确定审计的(),制定具体的审计程序、步骤和方法。

A.对象、门店和地点

B.范围、内容和重点

C.规模、数量和人员

D.时间、地点和目标

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更多“在制定审计实施方案前,内审人员应对被审计单位相关经营管理和内部控制情况进行必要的调查,在”相关的问题

第1题

总行内审部门应对金融消费者权益保护制度体系的完备性、制度执行的保障性、工作开展的有效性、内部考核与管理的适当性及发生的重点问题等方面实施审计。()
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第2题

审计师在执行财务报表审计业务时,应当对被审计单位是否具有持续经营能力和管理层做出应对计划的可实现程度做出保证。()
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第3题

下列情形中,属于不定期清查的是()。

A.公司内审部门每月一次的审计

B.公司每3年一次更换部门财务主管时,对主管领导调离工作前的财产清查

C.公司年末的全面清查

D.发生自然灾害时,对受损物资的清查

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第4题

在电子数据审计中,审计人员对于从被审计单位采集格式不一致数据,可以进行操作是()。

A.转换

B.删除

C.加密

D.验证

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第5题

审计人员在审计应付债券时,如果被审计单位应付债券业务不多,可直接进行()

A.内部控制调查

B.符合性测试

C.实质性测试

D.穿行测试

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第6题

风险导向型内审的第二步是()

A.前期审计准备阶段

B.审计计划阶段

C.后续审计跟进阶段

D.审计实施阶段

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第7题

在应收账款询证函上盖章的人员或组织应是()。

A.注册会计师

B.会计师事务所

C.被审计单位

D.项目合伙人

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第8题

“消息或数据完整性被破坏以改变参数或数值”,云环境中采用以下哪一项举措应对?()

A.认证鉴权

B.数字签名,Hash

C.审计日志

D.加密算法

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第9题

《内部审计人员职业道德规范》的制定是为了规范内部审计人员的职业行为,维护内部审计职业声誉。()
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第10题

当风险发生概率高,后果损失大,审计人员应采取的应对策略为()。

A.风险减轻

B.风险自担

C.风险回避

D.风险转移

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第11题

下列各项中,不受被审计单位信息系统的设计和运行直接影响的是()。

A.审计风险的评估

B.注册会计师对被审计单位业务流程的了解

C.需要收集的审计证据的性质

D.财务报表审计目标的制定

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