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[单选题]

审计人员在审计应付债券时,如果被审计单位应付债券业务不多,可直接进行()

A.内部控制调查

B.符合性测试

C.实质性测试

D.穿行测试

答案
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更多“审计人员在审计应付债券时,如果被审计单位应付债券业务不多,可直接进行()”相关的问题

第1题

如果审计人员只需要测试控制在特殊时点的运行是否有效,则只需取得上述时点的审计证据。如对被审单位期末存货品种、数量等盘点工作执行控制测试。()

此题为判断题(对,错)。

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第2题

当被审计单位财务状况不佳时,审计人员只需要提高审计证据的质量。()
当被审计单位财务状况不佳时,审计人员只需要提高审计证据的质量。()

此题为判断题(对,错)。

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第3题

在电子数据审计中,审计人员对于从被审计单位采集格式不一致数据,可以进行操作是()。

A.转换

B.删除

C.加密

D.验证

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第4题

在应收账款询证函上盖章的人员或组织应是()。

A.注册会计师

B.会计师事务所

C.被审计单位

D.项目合伙人

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第5题

被审计单位银行存款日记账余额与银行对账单余额不一致时,审计人员应采用办法有()。

A.编制或获得银行存款余额调节表

B.审核银行存款日记账余额与否对的

C.规定被审计单位调节银行存款日记账

D.检查银行存款收支凭证与否合规

E.重新测试与银行存款业务关于内部控制

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第6题

注册会计师在对被审计单位分析性复核时,如果发现该公司应收账款周转率波动较大,那么注册会计师应重点关注公司那些详细项目与否发生变化?

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第7题

下列对于筹资与投资循环中关于披露的审计程序的说法中错误的是_______。

A.注意检查长期借款的抵押和担保是否已在财务报表附注中作了充分的说明

B.注意一年内到期的长期应付款是否列入流动负债类中,如果列入,应做重分类调整

C.与被审计单位人员讨论确定是否存在被投资单位由于所在国家和地区及其他方面的影响,其向被审计单位转移资金的能力受到限制的情况

D.检查投资协议等文件,确定国外的投资收益汇回是否存在重大限制,若存在重大限制,应说明原因,并做出恰当披露

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第8题

审计的客体是()。

A.审计机构

B.审计对象

C.被审计单位

D.审计人员

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第9题

在确定审计范围的时候,注册会计师应该考虑以下事项_____。

A.编制财务报表适用的会计准则和相关会计制度

B.需审计的业务分部性质,包括是否需要具备专门知识

C.内部审计工作的可利用性及对内部审计工作的拟依赖程度

D.被审计单位的人员和相关数据的可利用性

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第10题

存货监盘是指审计人员现场观察被审计单位存货的盘点。()
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第11题

对分包结算件最终审核结果,被抽审单位应予以书面确认,当被抽审单位结算责任人对审计部提出问题没有相应反馈时,审计部经办人员应进行二次提醒和催交,并告知审计部负责人和被抽审单位负责人进行共同督办,当超过45天仍不进行反馈和确认时,审计部向公司主管领导书面汇报,经批示后,有权直接出具最终审计成果文件,一切后果由被审计单位承担。()
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