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[主观题]

在下述管理要求中,哪项属于《内部审计专业实务框架》 (以下简称《专业实务框架》所阐述的正常确认业

务范围?

A.进行自制还是采购的决策分析,并将相关建议管理层批准。

B.就合同不同选择方案进行谈判,并将它们提交给管理层评估。

C.分析不同融资选择,并将它们提交审计委员会。

D.对管理层的计划进行独立评估,作为提出审计建议的依据。

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第1题

在下述管理要求中,()属于《专业实务框架》所阐述的正常保证业务范围?

A.分析不同融资选择,并将它们提交审计委员会

B.进行自制还是采购的决策分析,并将相关建议管理层批准

C.对管理层的计划进行独立评估,作为提出审计建议的依据

D.就合同不同选择方案进行谈判,并将它们提交给管理层评估

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第2题

一个规模非常小的内部审计部门的首席审计执行官刚接到管理当局的请求,要对一个极端复杂而首席审计执行官和内部审计部门没有该方面专业技术领域实施审计这项审计业务属于内部审计部门的职责管理当局已表示,因为涉及高水平的风险,希望在近期尽快开展该项业务首席审计执行官如下反映中违反了《标准》?

A.与管理当局讨论向外部寻求该复杂领域审计服务的可能性

B.与管理当局讨论该项审计业务的时限,以确定是否有充分时间去增长适当的相关知识

C.为审计组增加一名外部顾问,协助实施审计业务

D.因为涉及高风险领域,接受该项审计业务并马上开展工作

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第3题

以下关于机构内部风险管理职责的描述中,哪项是不正确的?

A.风险管理要求内部审计部门进行参与,以便其得到董事会的认可

B.风险管理可通过直线管理人员的定期评估得到改善

C.风险管理包括执行管理层对剩余风险的接受情况

D.风险管理归根到底是董事会的职责

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第4题

()是被审计单位、公司相关专业管理部门根据内部审计提出的问题及建议,按照国家法律法规、公司管理规范及要求,纠正错误、挽回损失、规避风险、改善管理的有关行为。

A.内部巡视活动

B.内部审计整改

C.外部监督机制

D.内部监察机制

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第5题

为了保证内部审计师的专业能力适合从事即将开展的审计业务,审计执行主管应该:

A.确保每位新聘用的审计师符合实现审计部门审计使命所需所有学科的资格要求

B.在为内部审计职位招聘工作确定相关教育程度和工作经验要求时考虑工作范围和责任水平

C.管理培训计划,培训计划应与根据审计师具体兴趣提供的实际培训相匹配

D.要求所有审计人员每年完成继续教育最低小时数要求

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第6题

《福建省内部审计工作规定》中,单位对内部审计发现的重大违纪违法问题线索,应当按照()权限及时移送有关国家机关依法处理

A.预算管理

B.行政审批

C.管辖

D.专业审批

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第7题

下列出现的各种失误中属于抽样风险的是()

A、对抽取的样本进行审查时未能查出样本中的错误

B、由于专业判断失误导致审计结论与被审计单位的实际情况不符

C、对抽取的样本进行审查时采用的审计程序与审计目标不相关

D、注册会计师根据抽样结果,过高相信被审计单位的内部控制

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第8题

审计实施方案中的审计工作要求,包括()。

A.审计组内部重要事项管理

B.审计人员职责分工

C.针对审计事项确定的审计应对措施

D.项目进度安排

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第9题

7以下哪项不是三道防线职责()

A.对本行内部控制的充分性和有效性进行审计,及时报告审计发现的问题,并监督整改,对本行内部控制状况开展评价

B.开展党风廉政宣传教育,监督下属单位领导班子及成员依法依规履职和廉洁从业,受理对辖内党组织和党员违纪问题的信访举报及申诉,调查和处理权限范围内的违纪案件

C.按照董事会和高级管理层的要求,制定内控的政策、标准和要求,保证内控有效性

D.根据风险管理政策要求,识别、计量、评估本部门/条线业务的风险,并实施风险监测、报告和控制/缓释

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第10题

在评价内部审计人员的客观性时,注册会计师通常考虑的因素包括()。

A.内部审计在被审计单位中的地位,以及这种地位对内部审计人员保持客观性能力的影响

B.内部审计是否向治理层或具备适当权限的高级管理人员报告工作,以及内部审计人员是否直接接触治理层

C.管理层是否根据内部审计的建议采取行动,在多大程度上采取行动,以及如何采取行动

D.内部审计的专业胜任能力

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第11题

根据《中国银监会关于印发商业银行内部审计指引的通知》(银监发〔2017〕12号),内部审计部门可就风险管理、内部控制等事项提供专业建议,可直接参与或负责内部控制涉及和经营管理的决策与执行。()
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